來源:辦公室 發(fā)布時(shí)間:2020-09-30
目 錄
第一部分 市科學(xué)技術(shù)局部門情況說明
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 市科學(xué)技術(shù)局2019年度部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 市科學(xué)技術(shù)局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況及收支增減變化情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況增減變化原因的說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2、一般性支出情況
3.政府采購支出情況
4.國有資產(chǎn)占有情況
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第五部分 附件:2019年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(一)基本情況
1.主要職能。貫徹創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新引領(lǐng)開放崛起戰(zhàn)略,擬訂全市科技發(fā)展、引進(jìn)國外及國內(nèi)智力規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。統(tǒng)籌推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,會(huì)同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展,推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè),承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,推進(jìn)全市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策,組織實(shí)施科普計(jì)劃。統(tǒng)籌推進(jìn)國家創(chuàng)新型城市建設(shè)。牽頭建立統(tǒng)一的市級(jí)科技管理平臺(tái)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè),協(xié)調(diào)管理市級(jí)財(cái)政科技計(jì)劃(專項(xiàng)、基金等)并監(jiān)督實(shí)施。擬訂全市基礎(chǔ)研究規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。組織協(xié)調(diào)市級(jí)重大基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究。擬訂重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,參與編制重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和監(jiān)督實(shí)施,牽頭組織市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等重大科技創(chuàng)新基地建設(shè),推動(dòng)科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。編制市級(jí)重大科技項(xiàng)目計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施,統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。牽頭市級(jí)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè),擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場、科技金融結(jié)合和科技中介組織發(fā)展。統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè),指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理,指導(dǎo)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革,統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實(shí)施全市創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度,指導(dǎo)全市科技保密工作。擬訂科技對(duì)外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施,組織開展國際和區(qū)域科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)部門和縣市區(qū)對(duì)外科技合作與科技人才交流工作。負(fù)責(zé)引進(jìn)國外和國內(nèi)智力工作。擬訂全市重點(diǎn)引進(jìn)外國專家總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施,建立國外和國內(nèi)高層次科技創(chuàng)新人才、團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制和重點(diǎn)國內(nèi)外專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。擬訂出國(境)培訓(xùn)總體規(guī)劃、政策和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制,組織實(shí)施科技人才計(jì)劃,推動(dòng)高層次科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、瀟湘友誼獎(jiǎng)等推薦工作。負(fù)責(zé)推薦國家、省自然科學(xué)基金項(xiàng)目。負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,對(duì)本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。職能轉(zhuǎn)變。圍繞貫徹實(shí)施科教興國戰(zhàn)略、人才強(qiáng)國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新引領(lǐng)開放崛起戰(zhàn)略,加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),減少微觀管理和具體審批事項(xiàng),加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科研誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變,深入推進(jìn)科技計(jì)劃管理改革,建立公開統(tǒng)一的市級(jí)科技管理平臺(tái),減少科技計(jì)劃項(xiàng)目配置中的重復(fù)、分散、封閉、低效現(xiàn)象。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評(píng)價(jià)機(jī)制,建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻(xiàn)、績效為導(dǎo)向的科技人才評(píng)價(jià)體系和激勵(lì)政策,統(tǒng)籌市內(nèi)科技人才隊(duì)伍建設(shè)和引進(jìn)國外智力工作。
2.機(jī)構(gòu)情況。市科技局是衡陽市政府管理全市科技工作的正縣級(jí)行政單位。根據(jù)編委核定,我局內(nèi)設(shè)科室11個(gè),所屬事業(yè)單位3個(gè)。內(nèi)設(shè)科室分別是:辦公室、政策法規(guī)科、發(fā)展規(guī)劃科、監(jiān)督管理科、高新技術(shù)發(fā)展科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科、基礎(chǔ)研究與成果轉(zhuǎn)化科、專家服務(wù)與科技合作科、組織人事科、機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)科。
所屬事業(yè)單位3個(gè),分別是:市科技信息研究所(財(cái)政全額撥款事業(yè)單位)、市生產(chǎn)力促進(jìn)中心(財(cái)政全額撥款事業(yè)單位)、市科技服務(wù)開發(fā)中心(自收自支事業(yè)單位)。
3.人員情況。市科技局(含信息所及生產(chǎn)力促進(jìn)中心)現(xiàn)有在編在崗干部職工56人,離休人員2人,退休人員53人,臨時(shí)人員4人。因2019年離、退休人員的離、退休費(fèi)分別由市老干部局、市社保處統(tǒng)一管理,故離、退休人員未填列“離休費(fèi)”、“退休費(fèi)”。
4、決算單位構(gòu)成。市科技局只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)決算。
二、2019年度部門決算公開表
公開表格01-08表附后
三、2019年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況及收支增減變化情況說明。
2019年度收入合計(jì)1663.87萬元,比上年減少204.19萬元,減少10.9%。2019年度支出合計(jì)1744.36萬元,比上年減少209.19萬元,減少10.7%。收入、支出減少的主要原因:2019年6月機(jī)構(gòu)改革,知識(shí)產(chǎn)權(quán)局職能劃入市市場監(jiān)督管理局,市地震局整建制轉(zhuǎn)至市應(yīng)急管理局,人員減少、工作職能調(diào)整,財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算與支出也隨之減少。
(二)收入決算情況說明
2019年度收入合計(jì)1663.87萬元,比上年減少204.19萬元,減少10.9%,主要原因?yàn)?/span>2019年6月機(jī)構(gòu)改革,知識(shí)產(chǎn)權(quán)局職能劃入市市場監(jiān)督管理局,市地震局整建制轉(zhuǎn)至市應(yīng)急管理局,人員減少、工作職能調(diào)整。其中:財(cái)政撥款收入1621.32萬元,占97.4%;其他收入42.55萬元,占2.6%。
(三)支出決算情況說明
2019年度支出合計(jì)1744.36萬元,比上年減少209.19萬元,減少10.7%,主要原因?yàn)?/span>2019年6月機(jī)構(gòu)改革,知識(shí)產(chǎn)權(quán)局職能劃入市市場監(jiān)督管理局,市地震局整建制轉(zhuǎn)至市應(yīng)急管理局,人員減少、工作職能調(diào)整。其中:基本支出1247.54萬元,占71.5%;項(xiàng)目支出496.82萬元,占28.5%。
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1621.32萬元,比上年減少116.71萬元,減少6.7%。2019年財(cái)政撥款支出合計(jì)1613.4萬元,比上年減少310.86萬元,減少16.2%。主要原因?yàn)?/span>2019年6月機(jī)構(gòu)改革,知識(shí)產(chǎn)權(quán)局職能劃入市市場監(jiān)督管理局,市地震局整建制轉(zhuǎn)至市應(yīng)急管理局,人員減少、工作職能調(diào)整。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算1644.63萬元,支出決算數(shù)為1613.4萬元,完成年初預(yù)算的98.1%。包括:工資福利支出847.08萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助144.58萬元;商品和服務(wù)支出389.54萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助232.2萬元,為專利補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:2019年6月機(jī)構(gòu)改革,知識(shí)產(chǎn)權(quán)局職能劃入市市場監(jiān)督管理局,市地震局整建制轉(zhuǎn)至市應(yīng)急管理局。
2、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出1613.4萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)214.69萬元,占比13.31%;科學(xué)技術(shù)支出(類)1200.51萬元,占74.41%,社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)71.64萬元,占4.44%;衛(wèi)生健康支出(類)83.58萬元,占5.18%;住房保障支出(類)42.98萬元,占2.66%
3、科學(xué)技術(shù)支出財(cái)政撥款支出決算具體情況
(1)科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事物(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算714.11萬元,支出決算為860.43萬元,完成年初預(yù)算的120.49%,決算數(shù)大于初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加指標(biāo)。
(2)科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事物(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算0萬元,支出決算為28.57萬元,決算數(shù)大于初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加指標(biāo)。
(3)科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事物(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算65萬元,支出決算為78.73萬元,完成年初預(yù)算的121.12%,決算數(shù)大于初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加指標(biāo)。
(4)科學(xué)技術(shù)支出(類)基礎(chǔ)研究(款)自然科學(xué)基金(項(xiàng))年初預(yù)算0萬元,支出決算為10.43萬元,決算數(shù)大于初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加指標(biāo)。
(5)科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散(項(xiàng))年初預(yù)算0萬元,支出決算為6.35萬元,決算數(shù)大于初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)。
(6)科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開發(fā)支出(項(xiàng))年初預(yù)算0萬元,支出決算為95.74萬元,決算數(shù)大于初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)。
(7)科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算0萬元,支出決算為120.26萬元,決算數(shù)大于初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加指標(biāo)。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1216.58萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)991.66萬元,占財(cái)政撥款基本支出的81.5%,公用經(jīng)費(fèi)224.92萬元,占財(cái)政撥款基本支出的18.5%。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常公用支出。
(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況及增減變化原因的說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算41.7萬元,支出決算8.02萬元,完成預(yù)算的19.23%。其中:
1、因公出國(境)支出年初預(yù)算13.8萬元,支出決算3.72萬元,完成預(yù)算的27%,全年安排因公出國(境)團(tuán)組1個(gè),累計(jì)1人次,為省科技廳組織赴德參加“技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)助力科技型中小企業(yè)發(fā)展”培訓(xùn)活動(dòng),支出3.72萬元,比上年減少0.13萬元,減少的主要原因是根據(jù)相關(guān)部門批準(zhǔn)因公參加出境培訓(xùn)的單次費(fèi)用不同。
2、公務(wù)接待12批次、接待20人,公務(wù)接待支出年初預(yù)算8.9萬元,支出決算0.27萬元,完成預(yù)算的3.03%,比上年減少2.98萬元,減少的主要原因2019年6月機(jī)構(gòu)改革,知識(shí)產(chǎn)權(quán)局職能劃入市市場監(jiān)督管理局,市地震局整建制轉(zhuǎn)至市應(yīng)急管理局,公務(wù)接待減少。
3、公務(wù)用車保有量為1臺(tái),其中財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1臺(tái)。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)(其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi))支出年初預(yù)算19萬元,支出決算4.03萬元,完成預(yù)算的21.21%,比上年減少11.24萬元,減少的主要原因一是機(jī)構(gòu)改革,知識(shí)產(chǎn)權(quán)局職能劃入市市場監(jiān)督管理局,市地震局整建制轉(zhuǎn)至市應(yīng)急管理局,公務(wù)用車減少,二是事業(yè)單位公務(wù)用車改革,市科技信息研究所和市生產(chǎn)力促進(jìn)中心公務(wù)用車取消。
(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算收支。
(九)預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算配置方面。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi),編制內(nèi)在職人員控制率86.2%,不存在超編現(xiàn)象。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平,變動(dòng)率為0。重點(diǎn)工作辦結(jié)率100%。
2.預(yù)算執(zhí)行方面。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi),預(yù)算完成率93.2%,除專項(xiàng)資金的追加和政策性工資績效預(yù)算的追加外,本年部門預(yù)算未進(jìn)行相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整。
3.預(yù)算管理方面。我局2019年度公用經(jīng)費(fèi)控制率88.3%, “三公”經(jīng)費(fèi)控制率為18.5%,資金撥付嚴(yán)格按照審批程序和手續(xù),預(yù)、決算信息及時(shí)進(jìn)行公開,對(duì)預(yù)算實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,整體預(yù)算管理符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求,各類專項(xiàng)資金均明確相應(yīng)管理辦法,確保資金使用合規(guī)。
4.履職效益方面。2019年,我局積極改進(jìn)工作作風(fēng),加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理,提高行政效率。通過社會(huì)調(diào)查,服務(wù)對(duì)象滿意度高。2019年我局榮獲衡陽市績效考核目標(biāo)管理優(yōu)秀單位。
5.重點(diǎn)項(xiàng)目方面。嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用范圍,保證項(xiàng)目資金的專款專用。2019年度局項(xiàng)目實(shí)際支出496.82萬元,年初項(xiàng)目支出預(yù)算為572.5萬元。其中:專利試點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)項(xiàng)目年初預(yù)算500萬元,實(shí)際支出200.37萬元,完成年初預(yù)算的40.07%,原因?yàn)?019年6月機(jī)構(gòu)改革,知識(shí)產(chǎn)權(quán)局合并至市市場監(jiān)督管理局,其工作職能及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)隨之劃轉(zhuǎn)至市市場監(jiān)督管理局。
(十)其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出224.92萬元,比上年度減少8.74萬元,減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革,知識(shí)產(chǎn)權(quán)局職能劃入市市場監(jiān)督管理局,市地震局整建制轉(zhuǎn)至市應(yīng)急管理局。
2、一般性支出情況
2019年度科技局會(huì)議費(fèi)0.13萬元,主要是局工作會(huì)議支出;培訓(xùn)費(fèi)0.41萬元,主要是局開展脫貧攻堅(jiān)等小范圍的培訓(xùn),人數(shù)56人。
3、政府采購支出情況2019年度政府采購支出60.4萬元,其中:政府采購工程支出29.6萬元,政府采購服務(wù)支出30.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額30.8萬元,占政府采購支出總額的51%。無授予小微企業(yè)合同金額。
4、國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日,市科技局資產(chǎn)總額為875.2萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)158.03萬元,固定資產(chǎn)凈值717.17萬元,無形資產(chǎn)凈值0萬元,分別占比18%、82%。
截至2019年12月31日,市科技局固定資產(chǎn)原值1328.91萬元,其中房屋及構(gòu)筑物894.78萬元;公務(wù)用車保有量為1臺(tái),均為一般公務(wù)用車,車輛資產(chǎn)63.93萬元(事業(yè)單位2臺(tái)公車涉改,車輛已經(jīng)依規(guī)封存,因未進(jìn)一步處置,故帳務(wù)未做相應(yīng)處理);單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
四、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:是指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):是指財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。(七)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
五、附件:衡陽市科技局2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告